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2022-04-20

职位信息

和TA聊聊
  • 8K-13.8K
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 渝中区
  • 招聘1人
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职位描述

1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
2、对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;
3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
4、对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;
6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;
7、完成领导交办的其他事项。
要求:
1、财务或审计专业本科及以上学历,具有内部审计工作经验三年以上;
2、具备发现问题的能力,具有较强审计意识及审计敏锐度;
3、熟悉熟悉审计、财务相关知识和技能;
4、为人正真,原则性较强,性格开朗,具有较强的沟通和协调能力,优秀的书面写作能力;
5、良好的独立工作能力、敬业精神和团队协作意识。

公司信息

其他行业 私营.民营企业 500~1000人 南岸区

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